索 引 号:1000020712/2018- 发布时间:2018-09-26 主题分类:
发布机构:政务信息化办公室 文  号: 主 题 词:
名  称:中共榆林市委政法委员会2017年决算情况说明

中共榆林市委政法委员会2017年决算情况说明

一、部门主要职责

中共榆林市委政法委员会(简称榆林市委政法委),是市委领导和管理政法工作的职能部门。市社会管理综合治理委员会办公室与市委政法委合署办公。市委维护稳定工作领导小组办公室设在市委政法委。市法学会由市委政法委代管。

主要职责是:根据党中央的路线、方针、政策和市委的部署,统一政法系统各部门的思想和行动;对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实;组织协调指导维护社会稳定工作;检查政法部门执行法律法规和方针政策的情况,结合实际,研究落实党的方针政策、严肃执法的具体措施;支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法互相制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件;组织、协调社会治安综合治理工作;研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助考察、管理政法部门的领导干部;加强法学会工作建设;指导县、区政法委员会的工作;办理市委和省委政法委员会交办的其他任务。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年以来,全市各级政法机关认真贯彻落实中央和省委政法工作会议精神,以为十九大胜利召开营造安全稳定的社会环境为主线,以落实责任、化解矛盾、依法打击、综合治理为抓手,在“深、稳、破、改、严、实”六个字上下功夫、做文章,在转变观念、维护稳定、社会治理、法制保障、队伍建设、落实落地六个方面求突破、促提升,做了一些卓有成效的工作,全市社会大局持续稳定。

(一)提认识,凝聚做好政法工作强大合力

一是找差距;二是理思路;三是明要求。

(二)保稳定,坚决打赢十九大安保维稳攻坚仗

一是以“五个专项行动”确保党的十九大期间社会大局稳定;二是深入推进社会稳定风险评估工作;三是集中摸排整治影响稳定矛盾问题。四是扎实做好民爆物品安全管理工作。

(三)破难题,深化社会治安综合治理创新

一是加快推进综治信息化建设;二是开展社会治安专项整治行动;三是切实加强重点人群管控;四是破解重点领域矛盾化解难题。

(四)促改革,营造公平正义的法治环境

一是稳步推进司法体制改革;二是提升执法监督水平;三是着力破解“执行难”问题;四是高效开展司法救助工作;五是注重典型培育推广;六是全面加强宣传调研信息工作。

(五)抓队伍,为追赶超越提供坚强组织保障

一是突出政治建设,提升党管政法水平;二是突出业务建设,提升依法履职能力;三是突出作风建设,提升队伍整体形象。

(六)重落实,确保各项工作任务和举措落实落地

“三考”。一是实行县市区政法综治维稳目标任务考核。二是实行市级综治维稳成员单位分类考核。三是实行县市区法检公“三长”考核。

“三查”。一是组织实施全市乡镇安全感抽样调查。二是严格责任查究制度。三是建立明查暗访长效机制。

“两述职”。一是实行综治工作述职制度。二是实行政法部门每半年向同级党委政法委述职制度。

“两点评”。一是组织开展“四长”点评案件活动。二是对县市区政法委和政法部门工作实施季度汇报点评。

“一鉴定”。制定出台了《关于领导干部晋职晋级实施“综治工作鉴定”办法的通知》,对鉴定适用范围、鉴定程序、鉴定内容、鉴定责任都做了明确规定,全市各级党委(党组)管理的干部拟提拔任职或平级转任重要岗位的都要征求综治部门意见。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看,我委无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,我委人员编制38人,其中行政编制18人、参公事业编制20人;实有人员39人,其中行政38人,工勤岗1人。单位管理的离退休人员6人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总休情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

12017年收入总计1003.18万元,2016年收入总计954.19万元,比上年增加92.51万元,同比增加5.1%

22017年支出总计1003.18万元,2016年支出总计954.19万元,比上年增加104.904904万元,同比增加5.1%

收支增加的原因是上年省级拨款结转、人员的增加和业务量的增加。

2、本年度收入构成情况。

2017年度收入构成主要有两部分内容:一是财政拨款收入906.79万元,二是年初结转和结余55.92万元。

3、本年支出构成情况。

2017年度支出构成主要是一般服务公共支出931.25

元,社会保障和就业支出71.93万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

2017年度财政拨款收入906.79万元,2016年度财政拨款收入867.41万元,同比增加5.1%。增加的主要原因是人员的增加和业务量的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

本年度一般公共预算财政拨款支出总计906.79万元,其中行政运行支出567.27万元;其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出267.59万元;其他行政事业单位离退休支出71.93万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

本年度一般公共预算财政拨款基本支出总计639.20万元,其中人员经费支出568.41万元;公用经费支出70.79万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

 本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算安排的“三公经费”支出总计7.64万元,其中:公务接待共计接待2批次,4人,公务接待费0.31万元,同比下降3.1%,公务用车运行维护费7.33万元,同比下降15.5%,无因公出国(境)团组情况。“三公经费”较去年有所下降,因我单位制定了相应的管理制度加强管理,严格控制“三公经费”。

2、培训费支出决算情况说明。

本年度培训费支出总计8.57万元,比上年减少10.73%,减少的主要原因是贯彻落实各项财政改革措施,大力压缩培训开支。

3、会议费支出决算情况说明。

本年度会议费支出总计3.93万元,比上年减少6.4%,减少的主要原因是贯彻落实各项财政改革措施,大力压缩培训会开支。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年我委实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1003.18万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出如下:办公费2.69万元,印刷费3.56万元,水费0.1万元,邮电费9.87万元,差旅费9.68万元,会议费0.07万元,劳务费0.8万元,工会经费6.26万元,公务用车运行维护费0.48万元,其他交通费33.18万元,其他商品和服务支出4.1万元,机关运行经费共计支出70.79万元,较上年减少19.85万元,主要原因单位制定了相应的管理制度加强管理,严格控制经费支出。

(二)政府采购支出情况。

 2017年本部门政府采购支出总额共23.1万元,其中政府采购货物类支出XX万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,我委所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 

附件:中共榆林市委政法委员会2017年决算表